证据链关系图
项目证据链工作台 · 按业务节点看断在哪一环 · 按时间节点看每个时点发生了什么 · 逐件看记录质量够不够
11 份主合同
为什么不成形?逐条看要件
- ✓现场直采,不是从外部导入系统核
- ✓带拍摄时点与位置系统核
- ✓部位可识别,能对上图纸轴线人工核
- ✗拍摄时点要早于覆盖时点——影像拍于 07-25 16:40,而混凝土浇筑 09:10 就开始了。拍晚了,这条补不回来。系统核
- ✓入库即固定,此后未被改动系统核
为什么不成形?逐条看要件
- ✓签署时点在覆盖之前,不是事后补签系统核
- ✗需双方签字——只有监理签认,缺承包商项目经理签字。找人补签即可。系统核
- ✓报送来路留痕,报送即固定系统核
照片 14 张
- 所属
- 制浆扩建一期工程 › 施工总承包 EPC-002 › 隐蔽验收 · 二次结构钢筋绑扎
- 怎么进来的
- 现场直采(App 内拍摄,非导入)· 采集人 工程部 李工 · 2025-07-25 16:40 · 厂区 3# 车间东侧
- 原件哈希
- a3f9c1e2 7b40d85a 6e1f0392 c7d84b15 90ae2f66 d3810c74 5b9e27af 0c46d1e8
- 时间戳
- 2025-07-25 16:41:07 由权威时间戳服务出具 · 上次验真 2026-07-19,与入库时一致
- 原件下落
- 不可变存储,写入后系统自身也改不了;预览件另存一份,不影响原件
- 要件状态
- 4 条过 · 1 条没过 没过的是「拍摄时点要早于覆盖时点」——补不回来
- 07-25 16:41李工 现场直采上传 · 当场给出固定回执
- 07-25 16:41系统 自动核要件 · 「拍摄时点早于覆盖时点」未通过,转人工
- 07-26 09:12档案岗 张工 人工核 · 确认部位可识别、影像未剪辑
- 07-26 09:20系统 挂到 隐蔽验收 节点 · 待证事实标为「质量」
- 08-30 14:02法务 王工 查阅 · 未做修改
全过程只增不改:任何一次查阅、核验、挂链都留痕,验真随时可重做一遍。这份留痕本身就是「我们平时确实在认真管」的证明。
节点轴用的就是施工总承包这条 12 节点主干(与关系图同一套序列),筛选即选中节点及其之后的全部事件——选「隐蔽验收」= 隐蔽验收本身 + 计量 + 里程碑验收 + 进度款 + 索赔…一路到归档,n = 该节点及其以后的事件数;淡蓝 chip = 已被当前选择包含。选链首「主合同」即全量 28。
关系图按业务节点回答「断在哪一环」,这条轴按时间节点回答「每个时间点发生了什么」——全工程 6 个专业的事件按事发时点合到一条轴上:谁先谁后、哪笔付款跑在验收前面,横着看就明白。上方按业务节点一筛,留下的是该节点及其之后的全部事件:选「隐蔽验收」,看到的就是从这一环往后、这条链上还发生过什么——影像拍晚了、一处压根没拍,下游的计量照计、付款照付、索赔照来(18 件)。这正是异常的代价。
主合同里那些「几天内、要谁签、付多少」的约定,被逐条抽出来变成一份底账。它有两个用处:一是判「对不上」时以它为准——付款该不该付、验收该不该到,都拿实际发生的事去和这份底账比;二是时限提醒的起算依据——索赔 28 天、补协 30 天,倒计时从这里来。抽取由系统做,每一条都经人工确认过才生效;合同后来被补充协议改了,这里会跟着更新并留痕。
| 约定什么 | 合同怎么写的 | 出处 | 现在实际怎么样 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 月度计量经双方确认后 30 日内支付当期进度款的 90% | 第 12.2 条 经 SUP-01 修订 |
第 6 期已付 3,200 万,对应的里程碑验收没有发生 |
| 付款 | 竣工结算审定后 60 日内付至合同价 97%,余 3% 为质保金 | 第 12.5 条 | 尚未到期 |
| 验收 | 隐蔽工程覆盖前须报监理验收,验收记录由施工、监理双方签字 | 第 8.3 条 | 1 处没留影像、2 处形式不成形(详见关系图) |
| 验收 | 单位工程完工后 14 日内组织里程碑验收并出具验收单 | 第 8.6 条 | ACC-052 应到未到 12 天 |
| 变更 | 变更须经业主代表书面签发;执行后 30 日内签订补充协议明确量价 | 第 9.1 条 | CO-017 / CO-021 已执行,补充协议逾期未签 |
| 通知时限 | 索赔意向须在事件发生后 28 日内书面发出,送至合同载明的收件地址 | 第 15.2 条 | 2 份索赔函均在期内发出,送达凭证齐全 |
| 通知时限 | 停工令 / 复工令须书面送达并留存签收记录 | 第 11.4 条 | STP-002 已发出,没有送达凭证 |
| 保函 | 履约保函金额为合同价 10%,有效期至竣工验收合格后 30 日 | 第 5.1 条 | GTE-005 有效至 2026-12-31 |
本页为面向法总 / 法务的可视确认原型 · 单号 / 金额 / 日期均为占位示意 ·
本页只看这个项目的记录质量(哪份合同哪个节点、该有的有没有、有的成不成形),完整缺口清单与完备度得分见完备度看板 →。
应有项与要件清单来自规则配置台 →;系统识别出的结果一律先做提案、经人确认才作数,未确认的带「待确认」标记、不计分,见待确认工作台 →。
「现场出问题」这一层(如实际施工与报量对不上的现场事实)本期不做,界面上不呈现。产品管的是记录质量——把履约记录管到随时经得起严肃使用;怎么用、用不用,仍由法务与外部律师决定。